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制造業(yè)是立國之本、強國之基,是實體經(jīng)濟的重要組成部分。中央經(jīng)濟工作會議指出,“落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策,重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展”。為使大家更加全面熟悉了解政策、更加高效準確適用政策,財政部、國家稅務總局近日發(fā)布《 我國支持制造業(yè)發(fā)展主要稅費..
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發(fā)布時間:2024-07-31 熱度:
制造業(yè)是立國之本、強國之基,是實體經(jīng)濟的重要組成部分。中央經(jīng)濟工作會議指出,“落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策,重點支持科技創(chuàng)新和制造業(yè)發(fā)展”。為使大家更加全面熟悉了解政策、更加高效準確適用政策,財政部、國家稅務總局近日發(fā)布《 我國支持制造業(yè)發(fā)展主要稅費優(yōu)惠政策指引 》。今天帶你了解: 對小規(guī)模納稅人減免增值稅政策↓
享受主體:增值稅小規(guī)模納稅人
享受內(nèi)容:1.對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。2.增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
享受時間:2023年1月1日至2027年12月31日。
1.小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。
2.適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策。
3.《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第九條所稱的其他個人,采取一次性收取租金形式出租不動產(chǎn)取得的租金收入可在對應的租賃期內(nèi)平均分攤,分攤后的月租金收入未超過10萬元的,免征增值稅。
4.小規(guī)模納稅人取得應稅銷售收入,適用減按1%征收率征收增值稅政策的,應按照1%征收率開具增值稅發(fā)票。納稅人可就該筆銷售收入選擇放棄減稅并開具增值稅專用發(fā)票。
5.小規(guī)模納稅人取得應稅銷售收入,納稅義務發(fā)生時間在2022年12月31日前并已開具增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票,應開具對應征收率紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應開具對應征收率紅字發(fā)票或免稅紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍字發(fā)票。
6.按固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以選擇以1個月或1個季度為納稅期限,一經(jīng)選擇,一個會計年度內(nèi)不得變更。8.按照現(xiàn)行規(guī)定應當預繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預繳地實現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的,當期無需預繳稅款。在預繳地實現(xiàn)的月銷售額超過10萬元的,適用3%預征率的預繳增值稅項目,減按1%預征率預繳增值稅。
申報時點:根據(jù)增值稅納稅義務發(fā)生時間,在對應稅款所屬期申報。
辦理材料:申報享受,無需報送資料。
享受方式:可通過電子稅務局、辦稅服務廳等線上線下方式辦理。
政策依據(jù):《財政部 稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(2023年第19號)
政策案例
某小規(guī)模納稅人2023年7-9月的銷售額分別是6萬元、8萬元和12萬元。如果納稅人按月納稅,則9月的銷售額超過了月銷售額10萬元的免稅標準,可減按1%繳納增值稅,7月、8月的6萬元、8萬元能夠享受免稅;如果納稅人按季納稅,2023年3季度銷售額合計26萬元,未超過季度銷售額30萬元的免稅標準。因此,26萬元銷售額全部能夠享受免征增值稅政策。
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